在企業(yè)經(jīng)營(yíng)期間,遇到發(fā)票開具錯(cuò)誤或者發(fā)生退貨時(shí),在發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證或者已經(jīng)跨月的情況下,需要進(jìn)行發(fā)票沖紅處理。所謂“發(fā)票沖紅”,是指紅沖發(fā)票,也就是沖減銷項(xiàng),然后開具正確的發(fā)票重新入賬。那么,發(fā)票沖紅如何操作?接下來,本文來帶您對(duì)此進(jìn)行具體了解!
一般來說,不同發(fā)票類型沖紅流程不同,其大致可分為以下情況:
1、普通發(fā)票沖紅流程
其步驟基本為:
第一步:打開增值稅發(fā)票開票軟件,進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊,點(diǎn)擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”,選擇發(fā)票卷后確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼,這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。
第二步:點(diǎn)擊“紅字”,錄入原來的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼兩次。再點(diǎn)擊“下一步”。(注意不能輸入錯(cuò)誤的代碼號(hào)碼,否則下一步按鈕可能是灰色無法點(diǎn)擊)
第三步:接著會(huì)彈出原藍(lán)字發(fā)票的相關(guān)信息,核對(duì)后點(diǎn)擊下方的“確定”按鈕。
第四步:再次核對(duì)票面信息和備注欄的原藍(lán)字發(fā)票代碼號(hào)碼,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕,打印到新的這種普通發(fā)票上,普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。
2、專用發(fā)票沖紅流程
多數(shù)情況下,專用發(fā)票沖紅涉及到開具信息表,上傳信息表和開具紅字發(fā)票三個(gè)大的步驟。操作程序如下:
(1)紅字發(fā)票信息表填開
第一步,進(jìn)入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開
第二步,選擇銷售方申請(qǐng)-輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、選擇原藍(lán)字發(fā)票開票時(shí)間(注意:如果是成品油專用發(fā)票,還需要勾選最上方的成品油專用發(fā)票信息選擇)
第三步,確認(rèn)信息無誤點(diǎn)確定
第四步,點(diǎn)擊打印—選擇不打印
第五步,若需要開第二張紅字發(fā)票信息表—點(diǎn)擊確認(rèn),若沒有下一張需要開—點(diǎn)擊取消。
(2)信息表上傳
第一步,點(diǎn)發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出
第二步,選中要上傳的信息—點(diǎn)擊上傳
第三步,顯示審核通過—完成
(3)開具紅字發(fā)票
第一步,發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開—點(diǎn)擊“紅字”—選擇導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表
第二步,選中已審核通過的信息表之后,點(diǎn)擊選擇
第三步,檢查票面信息無誤—打印
到這里,銷售方自己申請(qǐng)紅字信息表,上傳信息表審核獲取信息表編號(hào)和開具紅字發(fā)票的整個(gè)流程就完成了。
以上是對(duì)“發(fā)票沖紅是怎么回事?如何操作?”這一問題的具體解答,企業(yè)如對(duì)此不了解或遇到相關(guān)問題,便有必要對(duì)文中介紹內(nèi)容及操作步驟進(jìn)行詳細(xì)把握!