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老板必知:逾期申報(bào)會(huì)帶來哪些后果?

文章作者:慧心解財(cái)
摘要:
企業(yè)申報(bào)納稅,是企業(yè)經(jīng)營過程必須經(jīng)歷的一項(xiàng)事務(wù),7月份的申報(bào)納稅已經(jīng)截止,8月份企業(yè)納稅又是什么時(shí)候?逾期申報(bào)會(huì)給企業(yè)帶來哪些嚴(yán)重后果?一般納稅人和小規(guī)模納稅人在納稅時(shí)又有何不同?

  公司在經(jīng)營過程中,申報(bào)納稅是必不可免的。7月份的納稅申報(bào)已經(jīng)截止,那么, 8月份企業(yè)納稅是什么時(shí)候?逾期申報(bào)又會(huì)帶來什么嚴(yán)重后果?小慧在此為大家整理了納稅申報(bào)的那些事兒。

  一:8月納稅申報(bào)時(shí)間一覽表(辦稅日歷)

老板必知:逾期申報(bào)會(huì)帶來哪些后果?

  二:逾期申報(bào)的嚴(yán)重后果:

  1.產(chǎn)生罰款、滯納金。如果您沒有按時(shí)申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)將根據(jù)情節(jié)對(duì)逾期申報(bào)行為作出處罰,此外,在有應(yīng)納稅額的情況下,還將按照每日萬分之五征收滯納金。

  2.無法網(wǎng)上申報(bào)。申報(bào)期內(nèi),您可以足不出戶在網(wǎng)上輕松完成抄報(bào)稅、申報(bào)、清卡等業(yè)務(wù),但是如果過了申報(bào)期,您就只能攜帶相應(yīng)資料至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理了!

  3.影響納稅信用等級(jí)。如果您未按規(guī)定期限納稅申報(bào),在納稅人信用等級(jí)評(píng)定時(shí)將按次扣分,直接對(duì)您的納稅信用等級(jí)產(chǎn)生影響。

逾期申報(bào)會(huì)帶來的后果

  三:申報(bào)流程相關(guān)事項(xiàng)

  一般納稅人專區(qū)

  1)增值稅一般納稅人申報(bào)流程

  1、抄報(bào)稅:納稅人在征期內(nèi)登陸開票軟件抄稅,并通過網(wǎng)上抄報(bào)或辦稅廳抄報(bào),向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳上月開票數(shù)據(jù)。

  2、納稅申報(bào):納稅人登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款。

  3、清卡或反寫:申報(bào)成功后,納稅人再次登錄稅控系統(tǒng)進(jìn)行清卡或反寫。請(qǐng)及時(shí)查詢截止日期,確認(rèn)是否成功。

  提示:一般納稅人無稅控設(shè)備的只需進(jìn)行第二步申報(bào)操作。

  2)增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證

  對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證,在申報(bào)時(shí)用于抵扣稅款。請(qǐng)注意要在認(rèn)證相符或勾選確認(rèn)的納稅所屬期內(nèi)抵扣喲。

  方法1:納稅信用A、B、C級(jí)企業(yè),可以使用網(wǎng)上“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”在申報(bào)期內(nèi)完成發(fā)票勾選確認(rèn)操作。

  方法2:攜帶“增值稅專票”等可抵扣發(fā)票在上月底前到所屬辦稅服務(wù)廳自助機(jī)辦理或在網(wǎng)上掃描認(rèn)證。

  一般納稅人

  小規(guī)模納稅人專區(qū)

  1)增值稅小規(guī)模申報(bào)流程

  按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人每個(gè)月都需要使用稅控設(shè)備登錄后系統(tǒng)自動(dòng)抄報(bào)稅,每季度登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款。

  2)小規(guī)模申報(bào)表填寫注意事項(xiàng)及關(guān)鍵點(diǎn)

  1、注意貨物及勞務(wù)列與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)列分別填寫對(duì)應(yīng)的收入,填報(bào)列有錯(cuò)會(huì)影響稅款的屬性,還會(huì)影響一般納稅人的認(rèn)定。

  2、如果可以享受小微政策,則直接將收入填寫在第9行以下,1—8行不填寫數(shù)據(jù)。

  3、自開增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額,按照按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。


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