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有關一般納稅人報稅相關問題解答,你了解多少?

文章作者:慧管家
摘要:
在我國,增值稅納稅人可區(qū)分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人,納稅人類型不同,企業(yè)納稅申報具體操作不同。本文將對一般納稅人報稅相關問題進行簡要解答。為一般納稅人進行稅務申報提供參考。

  納稅申報是企業(yè)的義務,每個企業(yè)都需要按時完成稅務申報工作。在我國,增值稅納稅人可區(qū)分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人,納稅人類型不同,企業(yè)納稅申報具體操作不同。本文將對一般納稅人報稅相關問題進行簡要解答。

有關一般納稅人報稅相關問題解答,你了解多少?


  1、一般納稅人都需要交哪些稅?

  答:通常情況下,一般納稅人所需繳納稅種具體包含:增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅、個人所得稅、教育費附加、堤圍防護費、印花稅等。

  2、一般納稅人納稅申報時間有何規(guī)定?

  答:一般納稅人按月進行納稅申報,申報期為次月1日起至15日止,遇最后一日為法定節(jié)假日的,順延1日;在每月1日至10日內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日的,按休假日天數(shù)順延。一般納稅人每月1日必須進行防偽稅控開票機的抄稅工作,并在稅務機關規(guī)定的報稅時間前按時完成納稅申報工作。

  3、一般納稅人抄稅、報稅時有哪些注意事項?

  答:一般納稅人在進行抄報稅時,需注意以下事項:(1)上月開具的所有增值稅專用發(fā)票是否全部抄稅、報稅,否則有可能造成存根聯(lián)漏采集的情況;(2)一般納稅人在月度中間重新更換金稅卡時,需注意檢查在更換金稅卡前已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票是否抄報稅成功,否則要攜帶未抄稅成功發(fā)票的存根聯(lián)或記帳聯(lián)到辦稅服務廳服務 窗口進行非常規(guī)報稅并進行存根聯(lián)補錄;(3)納稅人在稅務申報時發(fā)現(xiàn)比對不符時要及時查明原因,而不能隨便調整申報表數(shù)據(jù)進行納稅申報。

  4、一般納稅人報稅具體流程如何?

  答:一般納稅人進行稅務申報,通常遵循以下流程:(1)抄報稅。一般納稅人在征期內(nèi)可以通過登陸“增值稅稅控系統(tǒng)”進行網(wǎng)上抄報或者到辦稅廳進行現(xiàn)場抄報。(2)增值稅專用發(fā)票抵扣認證。一般納稅人可以通過網(wǎng)上發(fā)票認證操作或者攜帶增值稅專票到辦稅廳進行辦理。(3)納稅申報。一般納稅人登陸網(wǎng)上申報軟件進行稅務申報,成功后可通過稅銀聯(lián)網(wǎng)扣繳稅款。若申報失敗,需根據(jù)提示失敗原因來修改申報數(shù)據(jù),然后再次“提交申報”。(4)清零解鎖。申報成功后,納稅人返回開票系統(tǒng)對稅控設備進行清零解鎖。

  5、一般納稅人增值稅納稅申報必備哪些申報資料?

  答:一般納稅人增值稅納稅申報,必備材料如下:(1)《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;(2)使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人,必須報送記錄當期納稅信息的IC卡(明細數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人,還須報送備份數(shù)據(jù)軟盤)、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細表》;(3)《資產(chǎn)負債表》和《損益表》;(4)主管稅務機關規(guī)定的其他必報資料。另外,納稅申報實行電子信息采集的納稅人,除向主管稅務機關報送上述必報資料的電子數(shù)據(jù)外,還需報送紙介的《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》(主表及附表)。

  6、一般納稅人抄報稅不成功應如何進行處理?

  答:一般納稅人抄報稅不成功,主要分為以下幾種情況:

 ?。?)企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應提供當月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。

 ?。?)因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)可讀入報稅子系統(tǒng),但當月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。

  (3)因企業(yè)計算機型號不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應持當月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。

  (4)因企業(yè)軟盤質量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應重新報送軟盤。

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